Faktúra č. 2024100618

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2024100618
  • Popis fakturovaného plnenia: obsluha kotolne+údržba areálu Trenčín 05/2024
  • Dátum doručenia: 04.06.2024
  • Celková hodnota: 350,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 772/2023/GR
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť