Faktúra č. 2024100912

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2024100912
  • Popis fakturovaného plnenia: Objednávka kancelárske potreby kanc. papier SPF GR
  • Dátum doručenia: 01.08.2024
  • Celková hodnota: 105,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 385/2024/GR
  • Dátum zverejnenia: 30.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť