Faktúra č. 2024100923
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2024100923
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží AB GR 08/2024
- Dátum doručenia: 16.08.2024
- Celková hodnota: 51,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 777/2023/GR
- Dátum zverejnenia: 03.09.2024
- Poznámka: