Faktúra č. 2024100925

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2024100925
  • Popis fakturovaného plnenia: údržba dvora a obsluha kotlov RS 07/2024
  • Dátum doručenia: 14.08.2024
  • Celková hodnota: 265,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 779/2023/GR
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť