Faktúra č. 2024101176

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2024101176
  • Popis fakturovaného plnenia: letná údržba dvora objektu SPF Nitra za mesiac október
  • Dátum doručenia: 18.10.2024
  • Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 536/2024/GR
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť