Faktúra č. 2024101188

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2024101188
  • Popis fakturovaného plnenia: obsluha kotolne+údržba areálu Trenčín 09/2024
  • Dátum doručenia: 14.10.2024
  • Celková hodnota: 350,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 772/2023/GR
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť