Faktúra č. 2024101190

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2024101190
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia plošiny pre imobilných v AB SPF Trenčín
  • Dátum doručenia: 17.10.2024
  • Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 483/2024/GR
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť