Faktúra č. 2024101319

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2024101319
  • Popis fakturovaného plnenia: servis BL222NK výmena kolies/prezutie
  • Dátum doručenia: 05.11.2024
  • Celková hodnota: 40,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 608/2024/GR
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť