Faktúra č. 2024101405

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2024101405
  • Popis fakturovaného plnenia: vydávanie obedov pre zamestnancov GR 11/2024
  • Dátum doručenia: 03.12.2024
  • Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 613/2024/GR
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
613/2024/GR výdaj obedov na GR za obdobie 11/2024 Slovenský pozemkový fond 17335345 Anzhela Botnar 53212266 400,00 € 28.10.2024 12.04.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Objednávka
Tlačiť