Faktúra č. 2025100090

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025100090
  • Popis fakturovaného plnenia: údržba dvora a obsluha kotlov RS 01/2025
  • Dátum doručenia: 03.02.2025
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 740/2024/GR
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
740/2024/GR obsluha kotolne a údržba dvora v RS na rok 2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 ing. Šarlota Andrašovičová 46961861 3 600,00 € 11.12.2024 12.04.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Objednávka
Tlačiť