Faktúra č. 2025100099
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100099
- Popis fakturovaného plnenia: záhradnícke práce a obsluha kotolne v RO Poprad 01/2025
- Dátum doručenia: 03.02.2025
- Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 774/2024/GR
- Dátum zverejnenia: 17.02.2025
- Poznámka: