Faktúra č. 2025100152

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025100152
  • Popis fakturovaného plnenia: vydávanie obedov pre zamestnancov GR SPF za 01/2025
  • Dátum doručenia: 04.02.2025
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 020/2025/GR
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
020/2025/GR výdaj obedov na GR za obdobie 01/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 Anzhela Botnar 53212266 285,70 € 13.01.2025 12.04.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Objednávka
Tlačiť