Faktúra č. 2025100180

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025100180
  • Popis fakturovaného plnenia: obsluha kotolne + údržba areálu v Trenčíne za 01/25
  • Dátum doručenia: 10.02.2025
  • Celková hodnota: 350,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 755/2024/GR
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
755/2024/GR obsluha kotolne a údržba dvora v TN na rok 2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 Rastislav Šupica 37130251 4 200,00 € 16.12.2024 12.04.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Objednávka
Tlačiť