Faktúra č. 2025100344

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025100344
  • Popis fakturovaného plnenia: servis plastových okien vrátane výmeny tesnenia v AB Nitra
  • Dátum doručenia: 21.03.2025
  • Celková hodnota: 6 494,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 116/2025/GR
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
116/2025/GR Servis plastových okien Slovenský pozemkový fond 17335345 HASKU servis, s.r.o. 36808334 6 494,40 € 26.02.2025 12.04.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Objednávka
Tlačiť