Faktúra č. 2025100519

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025100519
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis BL817PG dodanie letných penu 205/55 R16
  • Dátum doručenia: 25.04.2025
  • Celková hodnota: 414,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 204/2025/GR
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť