Faktúra č. 2025100524

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025100524
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie obrusov pre jedáleň AB GR SPF Bratislava
  • Dátum doručenia: 06.05.2025
  • Celková hodnota: 175,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 186/2025/GR
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
186/2025/GR Pranie utierok a uterákov pre jedáleň na GR-SPF Slovenský pozemkový fond 17335345 Terézia Fegyveresová, TS čistiarenský salón 30143942 173,95 € 07.04.2025 12.04.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Objednávka
Tlačiť