Faktúra č. 2025100719

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025100719
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis BA218SN dodanie letných pneu, prezutie
  • Dátum doručenia: 03.06.2025
  • Celková hodnota: 322,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 253/2025/GR
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
253/2025/GR BA218SN dodanie nových letných pneumatík + prezutie Slovenský pozemkový fond 17335345 JURAJ BEDNÁRIK 43783830 323,00 € 15.05.2025 12.04.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Objednávka
Tlačiť