Faktúra č. 2025100719
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Bednárik Juraj
- IČO: 43783830
- Adresa: Dulova Ves 45, 08252 Kokošovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100719
- Popis fakturovaného plnenia: Servis BA218SN dodanie letných pneu, prezutie
- Dátum doručenia: 03.06.2025
- Celková hodnota: 322,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 253/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 25.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253/2025/GR | BA218SN dodanie nových letných pneumatík + prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 323,00 € | 15.05.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |