Faktúra č. 2025101013

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025101013
  • Popis fakturovaného plnenia: Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF LC
  • Dátum doručenia: 04.08.2025
  • Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 410/2025/GR
  • Dátum zverejnenia: 26.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
410/2025/GR Kancelárske potreby a kancelársky papier Slovenský pozemkový fond 17335345 Lamitec spol. s.r.o. 35710691 500,00 € 04.08.2025 12.04.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Objednávka
Tlačiť