Faktúra č. 2025101045

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025101045
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží pre AB GR 08/2025
  • Dátum doručenia: 18.08.2025
  • Celková hodnota: 56,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 739/2024
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť