Faktúra č. 2025101180

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025101180
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis BL794KN vyhotovenie TK+EK, dodanie zimných pneu, prezutie
  • Dátum doručenia: 30.09.2025
  • Celková hodnota: 440,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 529/2025/GR
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
529/2025/GR BL794KN dodanie zimných pneu, prezutie, kontrola pred stk, vyhotovenie TK+EK Slovenský pozemkový fond 17335345 Zsolt Demeter 44639074 450,00 € 15.09.2025 12.04.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Objednávka
Tlačiť