Faktúra č. 2025101180
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Zsolt Demeter
- IČO: 44639074
- Adresa: 131, 04932 Kunova Teplica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025101180
- Popis fakturovaného plnenia: Servis BL794KN vyhotovenie TK+EK, dodanie zimných pneu, prezutie
- Dátum doručenia: 30.09.2025
- Celková hodnota: 440,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 529/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 22.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529/2025/GR | BL794KN dodanie zimných pneu, prezutie, kontrola pred stk, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Zsolt Demeter | 44639074 | 450,00 € | 15.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |