Faktúra č. 2025101188

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025101188
  • Popis fakturovaného plnenia: Objednávka hygienických potrieb SPF TT
  • Dátum doručenia: 17.09.2025
  • Celková hodnota: 426,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 524/2025/GR
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
524/2025/GR objednávka hygienických potrieb Slovenský pozemkový fond 17335345 Activa slovakia, s.r.o. 35787180 346,37 € 30.09.2025 11.10.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Objednávka
Tlačiť