Faktúra č. 2025101189

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025101189
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka a montáž 8ks sieťok proti hmyzu AB GR SPF
  • Dátum doručenia: 25.09.2025
  • Celková hodnota: 590,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 413/2025
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť