Faktúra č. 2025101203

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025101203
  • Popis fakturovaného plnenia: Objednávka kancelárske potreby SPF GR
  • Dátum doručenia: 03.10.2025
  • Celková hodnota: 71,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 538/2025/GR
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
538/2025/GR kancelárske potreby - obálky B4 200 ks Slovenský pozemkový fond 17335345 Lamitec, spol. s.r.o 35710691 71,34 € 03.10.2025 12.04.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Objednávka
Tlačiť