Faktúra č. 2025101283

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025101283
  • Popis fakturovaného plnenia: objednávka kancelárske potreby a kan. papier SPF-TN
  • Dátum doručenia: 08.10.2025
  • Celková hodnota: 952,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 555/2025/GR
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
555/2025/GR Kancelárske potreby a kancelársky papier Slovenský pozemkový fond 17335345 Lamitec spol. s.r.o. 35710691 952,88 € 08.10.2025 12.04.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Objednávka
Tlačiť