Faktúra č. 2025101300

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025101300
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vody RS 02.07.2025-16.10.2025
  • Dátum doručenia: 20.10.2025
  • Celková hodnota: 374,46 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť