Faktúra č. 2025101312

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025101312
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis BL311EO prezutie pneu
  • Dátum doručenia: 14.10.2025
  • Celková hodnota: 34,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 563/2025/GR
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
563/2025/GR BL311EO výmena kolies Slovenský pozemkový fond 17335345 AMM Servis, s.r.o. 50379291 35,00 € 13.10.2025 12.04.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Objednávka
Tlačiť