Faktúra č. 2025101318

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025101318
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné náklady
  • Dátum doručenia: 27.10.2025
  • Celková hodnota: 52,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 553/2025/GR
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
553/2025/GR Pravidelná ročná prehliadka, výmena odpadovej nádoby, dopravné náklady. Slovenský pozemkový fond 17335345 ROBINCO Slovakia, s.r.o. 31611630 52,28 € 08.10.2025 12.04.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Objednávka
Tlačiť