Faktúra č. 2025101362

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025101362
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis BA218SN servisná prehliadka, TK+EK
  • Dátum doručenia: 03.11.2025
  • Celková hodnota: 465,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 588/2025/GR
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
588/2025/GR BA218Sn servisná prehliadka, vyhotovenie TK+EK Slovenský pozemkový fond 17335345 JURAJ BEDNÁRIK 43783830 466,00 € 27.10.2025 12.04.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Objednávka
Tlačiť