Faktúra č. 2025101436

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025101436
  • Popis fakturovaného plnenia: objednávka kancelárske potreby a kan. papier SPF GR
  • Dátum doručenia: 11.11.2025
  • Celková hodnota: 995,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 611/2025/GR
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
611/2025/GR kancelárske potreby- kancelársky papier A4 a A3- SPF GR Slovenský pozemkový fond 17335345 Lamitec, spol. s.r.o 32109423 995,91 € 10.11.2025 22.11.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Objednávka
Tlačiť