Faktúra č. 2025101438

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025101438
  • Popis fakturovaného plnenia: objednávka kancelárske potreby a kan. papier SPF PB
  • Dátum doručenia: 11.11.2025
  • Celková hodnota: 148,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 607/2025/GR
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
607/2025/GR kancelárske potreby- Odd. reštitúcií 2, SPF PB Slovenský pozemkový fond 17335345 Lamitec, spol. s.r.o 32109423 148,26 € 10.11.2025 12.04.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Objednávka
Tlačiť