Faktúra č. 2025101453

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025101453
  • Popis fakturovaného plnenia: PHM za obdobie od 01.11.2025-17.11.2025
  • Dátum doručenia: 20.11.2025
  • Celková hodnota: 1 387,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 617/2025/GR
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
617/2025/GR dodanie PHL za obdobie 1.11.2025 - 17.11.2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 500,00 € 13.11.2025 12.04.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Objednávka
Tlačiť