Faktúra č. 2025101487

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025101487
  • Popis fakturovaného plnenia: objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF GR
  • Dátum doručenia: 25.11.2025
  • Celková hodnota: 996,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 641/2025/GR
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
641/2025/GR Kancelárske potreby a kancelársky papier Slovenský pozemkový fond 17335345 Lamitec spol. s.r.o. 35710691 996,30 € 24.11.2025 12.04.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Objednávka
Tlačiť