Faktúra č. 2025101519

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025101519
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis AA224CT škodová udalosť-predný nárazník
  • Dátum doručenia: 03.12.2025
  • Celková hodnota: 621,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 669/2025/GR
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
669/2025/GR AA224CT škodová udalosť pred nárazník Slovenský pozemkový fond 17335345 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 630,00 € 03.12.2025 12.04.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Objednávka
Tlačiť