Faktúra č. 2026100057

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2026100057
  • Popis fakturovaného plnenia: objednávka kancelársky papier SPF NR
  • Dátum doručenia: 21.01.2026
  • Celková hodnota: 50,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 044/2026/GR
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
044/2026/GR kancelárske potreby papier A3 5 balíkov, SPF Nitra Slovenský pozemkový fond 17335345 Lamitec, spol. s.r.o 32109423 59,96 € 21.01.2026 12.04.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Objednávka
Tlačiť