Faktúra č. 2026100918

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
  • Názov: Hospol elektro
  • IČO: 35762144
  • Adresa: Rustaveliho 7, 83106 Bratislava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2026100918
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava a údržba 3ks kávovarov SPF Trnava
  • Dátum doručenia: 02.07.2026
  • Celková hodnota: 327,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 423/2026
  • Dátum zverejnenia: 29.07.2026
  • Poznámka:
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom