Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101531 | PHM za obdobie od 18.11.2025-30.11.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 883,87 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101550 | nájom pozemku pre RZ Belanka na rok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Pozemkové spoločenstvo Urbariát Belá | 42351758 | 402,36 € | 04.12.2025 | 30.01.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 669/2025/GR | AA224CT škodová udalosť pred nárazník | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 | 630,00 € | 03.12.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 668/2025/GR | Kancelárske potreby a kancelársky papier | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec spol. s.r.o. | 35710691 | 408,36 € | 03.12.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2025101464 | Vyúčtovanie elektrina-Nitra 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 440,79 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101555 | Vyúčtovanie elektrina-Nové Zámky 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 166,58 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101556 | Vyúčtovanie elektrina-Dunajská Streda 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 227,75 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101557 | Vyúčtovanie elektrina-AB GR SPF 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 2 842,90 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101511 | Odvoz a recyklácia papiera SPF MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Green Wave Recicling | 45539197 | 118,88 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025500403 | nájom nebytových priestorov pre pracovisko SPF Lučenec 1-12/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Július Havran a Zdena Havranová | 00558748 | 600,00 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101498 | Servis BL073LA kontrola vozidla geometrie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AUTOPOLIS | 35728311 | 101,61 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101503 | Centrálne úradné doručovanie 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 066,98 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101504 | Hlasové služby 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 5 339,65 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101534 | nájomné pre pracovisko SPF NZ za I.Q.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TEKNOPLAST SVK, s. r. o. | 54009839 | 6 890,46 € | 03.12.2025 | 15.01.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101634 | dobropis - nájomné pre pracovisko SPF NZ za IV.Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TEKNOPLAST SVK, s. r. o. | 54009839 | -6 890,46 € | 03.12.2025 | 15.01.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101633 | dobropis - nájomné pre pracovisko SPF NZ za II.Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TEKNOPLAST SVK, s. r. o. | 54009839 | -6 890,46 € | 03.12.2025 | 15.01.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101519 | Servis AA224CT škodová udalosť-predný nárazník | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Auto Lamač | 31327931 | 621,25 € | 03.12.2025 | 20.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 663/2025/GR | BA645US servisná prehliadka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Peter Pleva - AUTOPEGA | 40498328 | 200,00 € | 02.12.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 664/2025/GR | BL073LA kontrola, nastavenie geometrie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AUTOPOLIS a.s. | 35728311 | 102,00 € | 02.12.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 667/2025/GR | oprava vnútorného aj vonkajšieho osvetlenia AB GR SPF Bratislava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Eurostaving s.r.o. | 31620621 | 4 656,78 € | 02.12.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |