Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4014
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101374 | Nájom pracoviska SPF Bardejov 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 277,99 € | 05.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101387 | elektrina v byte v BA, Ľ. Fullu 5, za obdobie 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 40,00 € | 05.11.2025 | 23.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101424 | Spracovanie poštového poukazu U 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 3,91 € | 05.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101372 | Nájomné pre RO SPF Humenné za 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ADMIRENT | 50434454 | 2 022,68 € | 05.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101388 | Elektrina na pracovisku SPF Rožňava 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 83,44 € | 05.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101390 | Elektrina na pracovisku SPF Poprad za 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 254,56 € | 05.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 599/2025/GR | AA393AX výmena čelného skla Kooperatíva | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Autosklo Z POWER s.r.o. | 46065466 | 700,00 € | 04.11.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025101352 | Magio byt GR 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101347 | Centrálne úradné doručovanie 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 250,43 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101342 | Potvrdenie BPEJ k.ú. Jakubov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 31,00 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101361 | Servis BA641US servisná prehliadka, výmena zad. bŕzd, komplet+brzdiče, výmena kolies, uskladnenie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CARS SERVICE s.r.o. | 44108672 | 1 154,97 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101351 | Hlasové služby 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 5 318,04 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101346 | Služby údržby a podpory ActiveRegistratúra 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Nuaktiv a. s. | 35722533 | 14 268,00 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101404 | Oprava a údržba kávovaru Saeco z kancelárie OSMAP | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 103,75 € | 04.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101386 | Drobné údržbárske práce+obsluha kotolne v BB 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ŠVARBA s.r.o. | 44753951 | 280,00 € | 04.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101401 | Drenážne vody 10/2025 Rajec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | 36672297 | 2 360,86 € | 04.11.2025 | 23.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 598/2025/GR | BA643US výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Maroš Pavelica | 40994619 | 56,00 € | 03.11.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 596/2025/GR | BA893XJ príprava na stk, vyhotovenie TK+EK, výmena kolies, uskladnenie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CARS SERVICE, s.r.o. | 44108672 | 250,00 € | 03.11.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 595/2025/GR | BL448CK stk, TK+EK, výmena stieračov, výmena kolies, uskladnenie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CARS SERVICE, s.r.o. | 44108672 | 297,00 € | 03.11.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 597/2025/GR | 2x prezutie/výmena kolies SMV pracovisko BB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZEROS s.r.o. | 36619094 | 120,00 € | 03.11.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |