Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4014

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2025101332 Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne v AB SPF TN Slovenský pozemkový fond 17335345 REVENZ-Štefan Hlinka 11801727 280,00 € 28.10.2025 12.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101339 Oprava kávovaru Saeco v.č. 901770CS0070175 Slovenský pozemkový fond 17335345 Hospol elektro 35762144 156,00 € 28.10.2025 12.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101338 Oprava kávovaru Krups v.č. 70A-49185806 Slovenský pozemkový fond 17335345 Hospol elektro 35762144 144,80 € 28.10.2025 12.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101337 Oprava kávovaru Delonghi v.č. 63624 Slovenský pozemkový fond 17335345 Hospol elektro 35762144 143,65 € 28.10.2025 12.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101336 Oprava kávovaru Krups v.č. 70A-49185511 Slovenský pozemkový fond 17335345 Hospol elektro 35762144 144,80 € 28.10.2025 12.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101335 Oprava kávovaru DeLonghi v.č. 64824 Slovenský pozemkový fond 17335345 Hospol elektro 35762144 141,40 € 28.10.2025 12.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101334 Vypracovanie posudkov o (ne)rentabilnosti opravy 14ks kávovarov pre účely opravy resp. vyradenia z majetku Slovenský pozemkový fond 17335345 Hospol elektro 35762144 223,86 € 28.10.2025 12.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101333 vodné a stočné pre AB GR SPF Bratislava 25.9.-24.10.2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 209,96 € 28.10.2025 12.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101340 elektrina pre pracovisko SPF BB predavky za 11/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 Stredoslovenská energetika 51865467 396,00 € 28.10.2025 23.11.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Faktúra
588/2025/GR BA218Sn servisná prehliadka, vyhotovenie TK+EK Slovenský pozemkový fond 17335345 JURAJ BEDNÁRIK 43783830 466,00 € 27.10.2025 12.04.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Objednávka
589/2025/GR prezutie 3x SMV pracovisko PO Slovenský pozemkový fond 17335345 JURAJ BEDNÁRIK 43783830 78,00 € 27.10.2025 12.04.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Objednávka
587/2025/GR vyhotovenie GP , k.ú. Matysová Slovenský pozemkový fond 17335345 GEODÉZIA Žilina, a.s 36859010 658,05 € 27.10.2025 12.04.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Objednávka
2025101318 Servisné náklady Slovenský pozemkový fond 17335345 ROBINCO Slovakia 31611630 52,28 € 27.10.2025 06.11.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Faktúra
2025500359 Hotovostný výdaj-nákup samozatváracieho zariadenia na vstupné dvere AB SPF BB Slovenský pozemkový fond 17335345 Katarína Ivančáková 77775566 98,00 € 27.10.2025 01.11.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Faktúra
2025101330 Servis BL273EO prezutie/výmena kolies Slovenský pozemkový fond 17335345 AMM Servis, s.r.o. 50379291 34,99 € 27.10.2025 12.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101328 Servis-osobná preprava autobusom celoslovenská porada 16.10.-17.10.2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 DODO BUS s. r. o. 56905769 1 600,00 € 27.10.2025 12.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
585/2025/GR vyhotovenie GP, k.ú. Kamenica nad Cirochou Slovenský pozemkový fond 17335345 GEODÉZIA Žilina, a.s 36859010 350,55 € 24.10.2025 12.04.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Objednávka
2025101323 Sťahovanie a likvidácia majetku GR SPF Slovenský pozemkový fond 17335345 GOLEM SERVICES 48061701 4 157,40 € 24.10.2025 06.11.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Faktúra
2025101357 Znalecký posudok č. 65/2025 k.ú. Severné Mesto Slovenský pozemkový fond 17335345 AGROP PLUS, s.r.o. 36821071 327,80 € 24.10.2025 18.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101454 Znalecký posudok č. 66/2025 k.ú. Južné Mesto Slovenský pozemkový fond 17335345 AGROP PLUS, s.r.o. 36821071 327,10 € 24.10.2025 29.11.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Faktúra