Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4014
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101332 | Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne v AB SPF TN | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | REVENZ-Štefan Hlinka | 11801727 | 280,00 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101339 | Oprava kávovaru Saeco v.č. 901770CS0070175 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 156,00 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101338 | Oprava kávovaru Krups v.č. 70A-49185806 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 144,80 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101337 | Oprava kávovaru Delonghi v.č. 63624 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 143,65 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101336 | Oprava kávovaru Krups v.č. 70A-49185511 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 144,80 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101335 | Oprava kávovaru DeLonghi v.č. 64824 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 141,40 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101334 | Vypracovanie posudkov o (ne)rentabilnosti opravy 14ks kávovarov pre účely opravy resp. vyradenia z majetku | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 223,86 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101333 | vodné a stočné pre AB GR SPF Bratislava 25.9.-24.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,96 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101340 | elektrina pre pracovisko SPF BB predavky za 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 396,00 € | 28.10.2025 | 23.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 588/2025/GR | BA218Sn servisná prehliadka, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 466,00 € | 27.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 589/2025/GR | prezutie 3x SMV pracovisko PO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 78,00 € | 27.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 587/2025/GR | vyhotovenie GP , k.ú. Matysová | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina, a.s | 36859010 | 658,05 € | 27.10.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2025101318 | Servisné náklady | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ROBINCO Slovakia | 31611630 | 52,28 € | 27.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025500359 | Hotovostný výdaj-nákup samozatváracieho zariadenia na vstupné dvere AB SPF BB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Katarína Ivančáková | 77775566 | 98,00 € | 27.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101330 | Servis BL273EO prezutie/výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AMM Servis, s.r.o. | 50379291 | 34,99 € | 27.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101328 | Servis-osobná preprava autobusom celoslovenská porada 16.10.-17.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DODO BUS s. r. o. | 56905769 | 1 600,00 € | 27.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 585/2025/GR | vyhotovenie GP, k.ú. Kamenica nad Cirochou | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina, a.s | 36859010 | 350,55 € | 24.10.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2025101323 | Sťahovanie a likvidácia majetku GR SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GOLEM SERVICES | 48061701 | 4 157,40 € | 24.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101357 | Znalecký posudok č. 65/2025 k.ú. Severné Mesto | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 327,80 € | 24.10.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101454 | Znalecký posudok č. 66/2025 k.ú. Južné Mesto | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 327,10 € | 24.10.2025 | 29.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |