Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101331 | Servis BL222NK výmena kolies/prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RIEDL s.r.o. | 47637269 | 45,51 € | 29.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101359 | Geometrický plán č. 78/2025 k.ú. Hrboltová | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 243,54 € | 29.10.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101512 | Znalecký posudok č. 14/2025 k.ú. Žilina | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Matej Sýkora | 43665225 | 2 925,00 € | 29.10.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101500 | Geometrický plán č. 84/2025 k.ú. Pernek | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 350,55 € | 29.10.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101501 | Geometrický plán č. 84/2025 k.ú. Kuchyňa | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 1 051,65 € | 29.10.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 590/2025/GR | BL843PD prezutie/výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ORION AUTO, s.r.o. | 36466581 | 40,00 € | 28.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 591/2025/GR | výroba a osadenie izolačného trojskla namiesto prasknutého v Trenčíne | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Touch Glass, s.r.o. | 46925864 | 279,30 € | 28.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 592/2025/GR | oprava obálkovacieho stroja pre ORaF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 103,32 € | 28.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | ||||
| 2025101319 | Školenie-využitie umelej inteligencie vo VO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 787,20 € | 28.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101332 | Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne v AB SPF TN | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | REVENZ-Štefan Hlinka | 11801727 | 280,00 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101339 | Oprava kávovaru Saeco v.č. 901770CS0070175 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 156,00 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101338 | Oprava kávovaru Krups v.č. 70A-49185806 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 144,80 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101337 | Oprava kávovaru Delonghi v.č. 63624 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 143,65 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101336 | Oprava kávovaru Krups v.č. 70A-49185511 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 144,80 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101335 | Oprava kávovaru DeLonghi v.č. 64824 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 141,40 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101334 | Vypracovanie posudkov o (ne)rentabilnosti opravy 14ks kávovarov pre účely opravy resp. vyradenia z majetku | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 223,86 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101333 | vodné a stočné pre AB GR SPF Bratislava 25.9.-24.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,96 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101340 | elektrina pre pracovisko SPF BB predavky za 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 396,00 € | 28.10.2025 | 23.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 588/2025/GR | BA218Sn servisná prehliadka, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 466,00 € | 27.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 589/2025/GR | prezutie 3x SMV pracovisko PO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 78,00 € | 27.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |