Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3562
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101257 | Vyúčtovanie elektrina-Nitra 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 428,82 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101256 | Vyúčtovanie elektrina-Dunajská Streda 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 204,50 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101255 | Vyúčtovanie elektrina-AB GR SPF 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 2 272,37 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101254 | Elektrina na pracovisku SPF Rožňava 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 84,43 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101253 | Vyúčtovanie elektrina-Trenčín 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 238,10 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101252 | Vyúčtovanie elektrina-archív GR 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 47,95 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101250 | Vyúčtovanie elektrina-Nové Zámky 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 178,25 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101233 | Paušálne služby GIS 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MAXNETWORK, s.r.o. | 36250481 | 16 531,20 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101267 | Optický internet + flexi TV RZ Brezovica 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DSI DATA a.s. | 36399493 | 17,60 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101259 | Elektrina BB vyúčtovanie 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 51,36 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101285 | Monitoring médií 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,95 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101247 | Servis AA999MB umytie, tepovanie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 50,00 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 546/2025/GR | oprava padajúcej omietky zo stropu terasy AB GR SPF Bratislava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Eurostaving s.r.o. | 17 722,40 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | ||||
| 2025101211 | poplatok za SIM kartu v alarme Lučenec za IV.Q2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 17,44 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 541/2025/GR | hotelové služby na pracovné stretnutie riaditeľov odborov v dňoch 5.11-6.11.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Mária Holosová -ALCOR | 40316297 | 1 940,00 € | 06.10.2025 | 12.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Objednávka | |||
| 543/2025/GR | revízia zariadení kotolne v AB SPF Trenčín | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Štefan Hlinka - REVENZ | 11801727 | 280,00 € | 06.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 542/2025/GR | revízia zariadení kotolne v AB SPF Nitra | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Štefan Hlinka - REVENZ | 11801727 | 430,00 € | 06.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025101225 | Poskytovanie právnych služieb 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | A | K | J | K s. r. o. | 50112252 | 4 106,97 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101200 | Poradenstvo vo VO SPF 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | QA-Ing.Helena Polónyi | 47971592 | 2 214,00 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101193 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF v Košiciach za obdobie 9/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 5 521,27 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |