Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026100085 | Sťahovanie nábytku BA 28-29.01.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GOLEM SERVICES | 48061701 | 3 542,40 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100135 | Obnova podpory pre zariadenia LENOVO/IBM a HPE do 31.01.2027 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 6 518,75 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100062 | Paušálne služby GIS 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MAXNETWORK, s.r.o. | 36250481 | 17 712,00 € | 03.02.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100095 | Servis BA218SN výmena olejovej vane-únik oleja | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 307,50 € | 03.02.2026 | 24.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100119 | Hlasové a dátové služby 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 5 336,10 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100099 | Overenie účtovnej závierky r. 2025 (30%) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EKORDA, s.r.o. | 31364438 | 4 875,00 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100117 | Internet+televízia SPF PP 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,17 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100137 | Centrálne úradné doručovanie 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 079,54 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100086 | Školenie-poľovníctvo a cohrana prírody | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 117,00 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100105 | Poradenstvo vo VO SPF 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | QA-Ing.Helena Polónyi | 47971592 | 2 214,00 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100096 | Servis-BL599KK kontrola vozidla, výmena kolies, preváženie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Pavelica Maroš | 40994619 | 114,39 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100132 | Služby údržby a podpory ActiveRegistratúra 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Nuaktiv a. s. | 35722533 | 14 268,00 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100138 | Prenájom kopírovacích zariadení a tlač 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | 10 597,31 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100059 | ZP č. 13/22026 k.ú. Piešťany | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Juraj Sedláček | 33913196 | 350,00 € | 02.02.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100061 | Poradenstvo a konzultácie k postupom VO 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | LEGAL TENDER s. r. o. | 45672911 | 3 013,50 € | 02.02.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100060 | Správa webového sídla pozfond.sk 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PROSIMSI s. r. o. | 45727295 | 5 043,00 € | 02.02.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100139 | Servis a odborná skúška vstupných dverí do AB GR SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JOLLY JOKER, a.s. | 00685810 | 270,60 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100089 | plyn pre 9 administratívnych budov SPF 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14 725,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100091 | Plyn pre AB SPF Poprad 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 365,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100084 | Správa výťahu v AB GR za 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jozef Dolinský Doka servis | 11817020 | 35,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100109 | Vodné a stočné pre RZ Senec 03.01.2026 - 02.02.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100092 | vodné a stočné pre AB GR SPF Bratislava 25.12.2025 - 24.01.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 423,03 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100113 | výdávanie obedov pre zamestnancov GR SPF 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | IMPLEO, s.r.o. | 52070131 | 984,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100081 | vyúčtovanie vody RS 17.10.2025-26.01.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 420,07 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100082 | Mimoriadne upratovanie pri rekonštrukcií SPF RS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GROW AGENCY, s.r.o. | 52708250 | 152,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100090 | Upratovanie pracovísk SPF stred SR 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GROW AGENCY, s.r.o. | 52708250 | 1 250,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100112 | Strážna služba na GR za obdobie 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 24 708,24 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100111 | vodné a stočné pre RO SPF Trenčín 16.07.2025-20.01.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Trenčianske vodárne a kanalizácie | 36302724 | 487,51 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100093 | Upratovanie priestorov AB SPF východ SR-01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 1 100,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100094 | Obsluha kotolne Poprad 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 300,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |