Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3562

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2025101349 Oracle Maintenance a support SE2 Slovenský pozemkový fond 17335345 Asseco Solutions 00602311 624,64 € 10.11.2025 11.11.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Faktúra
599/2025/GR AA393AX výmena čelného skla Kooperatíva Slovenský pozemkový fond 17335345 Autosklo Z POWER s.r.o. 46065466 700,00 € 04.11.2025 12.04.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Objednávka
598/2025/GR BA643US výmena kolies Slovenský pozemkový fond 17335345 Maroš Pavelica 40994619 56,00 € 03.11.2025 12.04.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Objednávka
596/2025/GR BA893XJ príprava na stk, vyhotovenie TK+EK, výmena kolies, uskladnenie Slovenský pozemkový fond 17335345 CARS SERVICE, s.r.o. 44108672 250,00 € 03.11.2025 12.04.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Objednávka
595/2025/GR BL448CK stk, TK+EK, výmena stieračov, výmena kolies, uskladnenie Slovenský pozemkový fond 17335345 CARS SERVICE, s.r.o. 44108672 297,00 € 03.11.2025 12.04.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Objednávka
597/2025/GR 2x prezutie/výmena kolies SMV pracovisko BB Slovenský pozemkový fond 17335345 ZEROS s.r.o. 36619094 120,00 € 03.11.2025 12.04.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Objednávka
2025101327 Geometrický plán č. 36859010-86/2025 k.ú. Bystré Slovenský pozemkový fond 17335345 GEODÉZIA Žilina 36859010 852,39 € 03.11.2025 12.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101326 Geometrický plán č. 36859010-85/2025 k.ú. Komárov Slovenský pozemkový fond 17335345 GEODÉZIA Žilina 36859010 233,70 € 03.11.2025 12.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
593/2025/GR presťahovanie nábytku pred rekonštrukciou v RS v rámci objektu pracoviska Slovenský pozemkový fond 17335345 Golem services s.r.o. 48061701 1 943,40 € 31.10.2025 12.04.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Objednávka
2025101331 Servis BL222NK výmena kolies/prezutie Slovenský pozemkový fond 17335345 RIEDL s.r.o. 47637269 45,51 € 29.10.2025 12.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
590/2025/GR BL843PD prezutie/výmena kolies Slovenský pozemkový fond 17335345 ORION AUTO, s.r.o. 36466581 40,00 € 28.10.2025 12.04.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Objednávka
591/2025/GR výroba a osadenie izolačného trojskla namiesto prasknutého v Trenčíne Slovenský pozemkový fond 17335345 Touch Glass, s.r.o. 46925864 279,30 € 28.10.2025 12.04.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Objednávka
592/2025/GR oprava obálkovacieho stroja pre ORaF Slovenský pozemkový fond 17335345 ROBINCO Slovakia s.r.o. 103,32 € 28.10.2025 12.04.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Objednávka
2025101319 Školenie-využitie umelej inteligencie vo VO Slovenský pozemkový fond 17335345 VERLAG DASHOFER 35730129 787,20 € 28.10.2025 06.11.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Faktúra
2025101332 Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne v AB SPF TN Slovenský pozemkový fond 17335345 REVENZ-Štefan Hlinka 11801727 280,00 € 28.10.2025 12.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101339 Oprava kávovaru Saeco v.č. 901770CS0070175 Slovenský pozemkový fond 17335345 Hospol elektro 35762144 156,00 € 28.10.2025 12.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101338 Oprava kávovaru Krups v.č. 70A-49185806 Slovenský pozemkový fond 17335345 Hospol elektro 35762144 144,80 € 28.10.2025 12.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101337 Oprava kávovaru Delonghi v.č. 63624 Slovenský pozemkový fond 17335345 Hospol elektro 35762144 143,65 € 28.10.2025 12.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101336 Oprava kávovaru Krups v.č. 70A-49185511 Slovenský pozemkový fond 17335345 Hospol elektro 35762144 144,80 € 28.10.2025 12.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101335 Oprava kávovaru DeLonghi v.č. 64824 Slovenský pozemkový fond 17335345 Hospol elektro 35762144 141,40 € 28.10.2025 12.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra