Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208/2025/GR | výmena nefunkčných periférií na systéme MaR v kotolni AB GR SPF Bratislava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Sauter Building Control Slovakia s.r.o. | 35899506 | 1 255,58 € | 14.04.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 207/2025/GR | výmena 5 ks nefunkčných prietokových ohrievačov + vodoinštalačné práce na GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Peter Pospech | 41493192 | 1 925,00 € | 14.04.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 205/2025/GR | AA999MB výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | STM services, spol. s r.o. | 36832421 | 46,00 € | 14.04.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 206/2025/GR | vyhotovenie GP, k.ú. Senica, EKN 5857/11, Opr. Os.: D. Doležalová, N. Šídlo | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA, s.r.o. | 36298387 | 350,55 € | 14.04.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 204/2025/GR | BL817PG dodanie letných pneumatík 205/55R16 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR s.r.o. | 35860251 | 415,00 € | 14.04.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 203/2025/GR | BL447KM dodanie letných pneu 195/65 R15 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR s.r.o. | 35860251 | 280,00 € | 14.04.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025100472 | prevádzkové náklady pracoviska SPF Zvolen za obdobie II. Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 800,00 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100473 | výroba vizitiek pre riaditeľa PO a pečiatky pre kanceláriu NGR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 2B Medium s.r.o. | 36365301 | 44,28 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100475 | obsluha kotolne+údržba areálu v Trenčíne 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Šupica Rastislav | 37130251 | 350,00 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100474 | dodávka a montáž sódobaru do jedálne AB GR SPF Bratislava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 1 416,96 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100463 | výkon bezpečnostnotechn. služby, technika PO, CO, PZS za mesiac marec 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HSE SAFETY s.r.o. | 51143534 | 2 460,00 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100466 | dobropis-DEKVS 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | -65,52 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100477 | služby spojené s nájmom v TT 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GASETT, spol. s r.o. | 36242632 | 524,35 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100464 | právne služby za mesiac 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SIGNUM legal s. r. o. | 55705286 | 31 691,57 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100465 | právne služby (sporová agenda) za 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SIGNUM legal s. r. o. | 55705286 | 30 293,18 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100493 | Licencie M365 2. rok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SoftwareONE Slovakia s. r. o. | 46457763 | 155 363,76 € | 14.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100495 | podpora prevádzky fabasoft | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Asseco Central Europe | 35760419 | 6 519,00 € | 11.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100460 | poplatok za SIM kartu v alarme Lučenec za II.Q2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 13,49 € | 10.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100455 | elektrina BB vyúčtovanie 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 65,03 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100470 | nákup 2 ks Skartovačiek Securio | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 368,40 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |