Faktúry
Počet záznamov: 3254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101440 | Služby a energie v priestoroch SPF TT 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GASETT, spol. s r.o. | 36242632 | 885,81 € | 13.11.2025 | 27.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101449 | Školenie-veľká novela zákona o finančnej kontrole a audite od 01.01.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EDOS-PEM | 36287229 | 357,00 € | 13.11.2025 | 28.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101429 | dobropis DEKVS 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | -186,28 € | 13.11.2025 | 04.12.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101543 | Technické podklady č.87/2025-91/2025 k.ú. Terchová I. časť | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 1 041,81 € | 13.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101405 | Služby na pracovné stretnutie 5.11.-6.11.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Mária Holosová - ALCOR | 40316297 | 2 386,20 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101433 | prevádzkové náklady pracoviska SPF Liptovský Mikuláš za IV. Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 1 690,00 € | 12.11.2025 | 25.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101430 | Servis BL843PD výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ORION AUTO, s.r.o. | 36466581 | 30,89 € | 12.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101441 | objednávka hygienických potrieb SPF PB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 142,34 € | 12.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101507 | Servis AA002MC, BL831NK výmena kolies, vyváženie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZEROS s.r.o. | 36619094 | 120,00 € | 12.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101366 | ubytovacie služby 5.11.-6.11.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kúpele Dudince, a.s. | 31642713 | 1 463,00 € | 11.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101436 | objednávka kancelárske potreby a kan. papier SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 995,91 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101437 | objednávka kancelárske potreby a kan. papier SPF PB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 55,35 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101438 | objednávka kancelárske potreby a kan. papier SPF PB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 148,26 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101422 | Zberné jazdy 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 638,37 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101421 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby, technika, PO, CO, PZS za 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HSE SAFETY s.r.o. | 51143534 | 4 920,00 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101439 | Ubytovanie-porada zamestnancov SPF 14-17.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 50 100,00 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101443 | Vyúčtovanie elektrina-Trenčín 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 265,23 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101446 | Obsluha kotolne+údržba areálu v Trenčíne 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Šupica Rastislav | 37130251 | 350,00 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101349 | Oracle Maintenance a support SE2 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Asseco Solutions | 00602311 | 624,64 € | 10.11.2025 | 11.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101416 | Mesačný poplatok Mini paušál 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,02 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101418 | Elektrina BB vyúčtovanie 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 92,25 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101435 | Objednávka kancelárske potreby SPF NR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 491,86 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101425 | Centrálna fakturácia 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 747,10 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101428 | Servis BA643US-výmena kolies/prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Pavelica Maroš | 40994619 | 55,35 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101431 | Servis BL448CK príprava na STK, vyhotovenie TK+EK, výmena kolies a stieračov, uskladnenie kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CARS SERVICE s.r.o. | 44108672 | 296,85 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101432 | Servis BA893XJ prípava na STK, vyhotovanie TK+EK, výmena a uskladnenie kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CARS SERVICE s.r.o. | 44108672 | 242,53 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101420 | Optický internet + flexi TV RZ Brezovica 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DSI DATA a.s. | 36399493 | 17,60 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101417 | Monitoring médií 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,95 € | 09.11.2025 | 25.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101419 | Prevádzakové náklady pracoviska SPF Žilina za II.Q. a III. Q 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 618,52 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101423 | Podaj zásielok 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 054,15 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |