Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3254

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2025101442 Platba za energie a nájom pracoviska SPF Prešov za 11/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 DJL Real 36785172 3 479,22 € 07.11.2025 28.11.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Faktúra
2025101455 Znalecký posudok č. 68/2025 k.ú. Južné Mesto Slovenský pozemkový fond 17335345 AGROP PLUS, s.r.o. 36821071 446,84 € 07.11.2025 29.11.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Faktúra
2025101365 Servis BL163IJ výmena kolies, vyváženie Slovenský pozemkový fond 17335345 PNEUHOUSEsk, s.r.o. 47680857 40,00 € 06.11.2025 18.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101358 Geometrický plán č. 86/2025 k.ú. Strečno Slovenský pozemkový fond 17335345 GEOMETRA s.r.o. 36298387 231,24 € 06.11.2025 18.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101364 Servis BL397KK-servisná prehliadka, oprava, výmena pred. bŕzd, vyhotovenie TK+EK, výmena stieračov, prezutie/výmena kolies Slovenský pozemkový fond 17335345 Pavelica Maroš 40994619 1 349,88 € 06.11.2025 18.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101403 Brigádnicke práce v AB GR SPF Bratislava v mesiaci 10/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 P.J.Servis Bratislava 44488980 258,30 € 06.11.2025 19.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101368 Domigrovanie údajov z IS Fabasoft "Na stanovisko" Slovenský pozemkový fond 17335345 Asseco Central Europe 35760419 6 150,00 € 06.11.2025 19.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101412 Údržba dvora a obsluha kotlov Rimavská Sobota 10/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 Andrašovičová Šarlota Ing. 46961861 300,00 € 06.11.2025 19.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101385 Strážna služba na GR za obdobie 10/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 S.I.F.security s.r.o. 45578761 22 292,32 € 06.11.2025 19.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101413 Prenájom rohoží pre AB GR 11/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 Lindstrom 35742364 56,09 € 06.11.2025 19.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101411 Sťahovanie vybavenia kancelárií a spisov v rámci objektu AB SPF RS Slovenský pozemkový fond 17335345 GOLEM SERVICES 48061701 1 943,40 € 06.11.2025 19.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101400 Odvoz a recyklácia papiera Košice Slovenský pozemkový fond 17335345 Green Wave Recicling 45539197 301,35 € 06.11.2025 19.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101369 Využívanie eletronického nástroja eZakazky 10/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 eBIZ Corp s. r. o. 35758643 356,70 € 06.11.2025 19.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101370 Multisport karty pre zamestnancov 11/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 333,00 € 06.11.2025 19.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101383 Obsluha kotlov v AB GR 10/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 Ľuboš Barut 32198132 350,00 € 06.11.2025 19.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101367 Služby riadenia dátových sietí 10/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 1 554,72 € 06.11.2025 25.11.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Faktúra
2025101389 Vyúčtovanie elektrina-archív GR 10/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 137,65 € 06.11.2025 25.11.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Faktúra
2025101391 Vyúčtovanie elektrina-Nové Zámky 10/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 165,49 € 06.11.2025 25.11.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Faktúra
2025101392 Vyúčtovanie elektrina-Nitra 10/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 505,75 € 06.11.2025 25.11.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Faktúra
2025101393 Vyúčtovanie elektrina-Dunajská Streda 10/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 208,95 € 06.11.2025 25.11.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Faktúra
2025101394 Vyúčtovanie elektrina-AB GR SPF 10/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 2 898,45 € 06.11.2025 25.11.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Faktúra
2025101348 Server Housing 10/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 SWAN 35680202 4 531,32 € 05.11.2025 18.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101350 Prenájom kopírovacích zariadení a tlač 10/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 PERGAMON spol. s r.o. 31327681 11 078,51 € 05.11.2025 18.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101373 Platba za prenájom garáže pracoviska SPF Bardejov za 11/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 BARDBYT, s.r.o. 36476633 26,50 € 05.11.2025 19.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101374 Nájom pracoviska SPF Bardejov 11/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 BARDBYT, s.r.o. 36476633 277,99 € 05.11.2025 19.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101387 elektrina v byte v BA, Ľ. Fullu 5, za obdobie 11/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 40,00 € 05.11.2025 23.11.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Faktúra
2025101424 Spracovanie poštového poukazu U 10/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 Slovenská pošta 36631124 3,91 € 05.11.2025 25.11.2025 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Faktúra
2025101372 Nájomné pre RO SPF Humenné za 11/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 ADMIRENT 50434454 2 022,68 € 05.11.2025 08.01.2026 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Faktúra
2025101388 Elektrina na pracovisku SPF Rožňava 10/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 83,44 € 05.11.2025 08.01.2026 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Faktúra
2025101390 Elektrina na pracovisku SPF Poprad za 10/2025 Slovenský pozemkový fond 17335345 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 254,56 € 05.11.2025 08.01.2026 Puchelová Jarmila Ing. riaditeľka ekonomického odboru Faktúra